Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9184083103
Číslo faktúry: FD /0055/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: -350,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2018
Dátum vystavenia: 06.08.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 17.08.2018
Súbor: FD_0055_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov